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2011年3月期 第2四半期決算 決算説明会資料 決算説明会資料 | IRライブラリー | 株主・投資家の皆様へ | アマノ

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全文

(1)

アマノ 株式会社

アマノ 株式会社   (6436) (6436)

2010年11月9日

  問合せ先 : 経営企画室

       T E L : 045 ( 439) 1591 

(ダイ ヤ ル イ ン )

  ホ ー ム ヘ ゚ ー シ ゙ : http:/ / www.amano.c o.jp/

2011 2011 年 3 3 月期 月期 2 2 四半期決算 四半期決算

決算説明会資料

決算説明会資料

2010/11/10 09:00 JST

(2)

【 【 目

2011年 2011 年 3月期 3 月期 第 第 2四半期決算報告 2 四半期決算報告

中期経営計画「 ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル 成長戦略」

中期経営計画「 ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル 成長戦略」

2011年 2011 年 3月期見通し 3 月期見通し

P .3 P .3

P .20

P .20

P .25

P .25

本資料で記述されている業績予想ならびに将来予測は、現時点で入手可能な情報に

基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリス ク や不確実性が含まれています。

そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは

大きく異なる結果となることがあることをご承知おき下さい。

(3)

3

2011 2011 年 3 3 月期 月期 2 2 四半期決算報告 四半期決算報告

(4)

4

2011 2011 年 3 3 月期 月期 2 2 四半期累計 四半期累計 業績 業績

※ 為替換算レ ー ト US $ 92.00  E UR 123.00

◆ 連 結

◆ 単 独

金額: 百万円)

金 額 構成 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 比率 金 額 達成率

% % % % % %

売 上 高 40,000 100.0 5.8 39,927 100.0 37,822 100.0 2,104 5.6 73 99.8

売 上 総利益 17,300 43.3 4.7 17,614 44.1 16,517 43.7 1,097 6.6 314 101.8

販 管 費 16,300 40.8 0.2 16,384 41.0 16,334 43.2 49 0.3 84 100.5

営 業 利 益 1,000 2.5 449.5 1,230 3.1 182 0.5 1,047 572.7 230 123.0

営業外収入 220 429 1.1 297 0.8 131 44.2 209 195.0

営業外費用 20 217 0.5 80 0.2 137 171.1 197 1085.0

経 常 利 益 1,200 3.0 200.0 1,441 3.6 400 1.1 1,041 260.2 241 120.1

特別利益 0 100.0 63 0.2 32 0.1 31 96.9 63#DIV / 0!

特別損失 200 0.5 1438.5 285 0.7 13 0.0 271 2092.3 85 142.5

当 期 純利益 300 0.8 455.6 478 1.2 54 0.1 424 785.9 178 159.3

計画比増減

11.3期 第2四半期計画 11.3期 第2四半期実績 10.3期 第2四半期実績 前期比増減

金額: 百万円)

金 額 構成 前期比 金 額 構成 金 額 構成 金 額 比率 金 額 達成率

% % % % % %

売 上 高 26,600 100.0 6.4 27,123 100.0 25,006 100.0 2,117 8.5 523 102.0

売 上 総利益 10,100 38.0 9.5 10,454 38.5 9,225 36.9 1,228 13.3 354 103.5

販 管 費 9,200 34.6 3.4 9,120 33.6 9,525 38.1 404 4.2 80 99.1

営 業 利 益 900 3.4 - 1,333 4.9 299 1.2 1,633 - 433 148.1

営業外収入 350 580 2.1 414 1.7 166 40.1 230 165.7

営業外費用 50 158 0.6 107 0.4 50 46.7 108 316.0

経 常 利 益 1,200 4.5 - 1,756 6.5 6 0.0 1,749 - 556 146.3

特別利益 0.0 100.0 10 0.0 33 0.1 23 92.7 10#DIV / 0!

特別損失 150 0.6 2400.0 147 0.5 6 0.0 141 2350.2 3 98.0

当 期 純利益 600 2.3 - 994 3.7 274 1.1 1,268 - 394 165.7

計画比増減

11.3期 第2四半期計画 11.3期 第2四半期実績 10.3期 第2四半期実績 前期比増減

US $ 91.02 E UR 119.25

US $ 95.99 E UR 128.30

■ 連結

連結業績 

業績  (

(前年同期比)

前年同期比)

1. 売上高  21億4百万円増収 (+ 5.6% 時間情報シ ス テ ム 事業 +11.3億円 +4.0% 内、情報シ ス テ ム +11.0億円 (+13.6% 環境関連シ ス テ ム 事業  +9.6億円 (+10.2% 内、環境シ ス テ ム  +10.9億円 (+19.4% 2. 粗利益  10億97百万円増益 (+ 6.6%   粗利益率 44.1% 0.4ホ ゚イ ン ト向上

時間情報シ ス テ ム 事業 0.6ホ ゚イ ン ト向上 環境関連シ ス テ ム 事業  0.3ホ ゚イ ン ト向上 3. 販管費  49百万円増加 (+ 0.3%

販管費 予算内抑制

人件費 + 2.1億円 + 2.2% その他  1.6億円  2.5%

4. 営業利益 10億47百万円増益 (前期比 6.7倍)

時間情報シ ス テ ム 事業 22.4億円(+ 6.9億円)

環境関連シ ス テ ム 事業  5.2億円(+ 6.4億円)

全社費用 15.3億円( 2.8億円)

(5)

5

2011 2011 年 3 3 月期 月期 2 2 四半期累計 四半期累計 事業部門別売上高 事業部門別売上高

◆ 連 結

◆ 単 独

(金額:百万円)

金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 達成率

% % % % % %

情報シ ス テ ム 9,300 23.3 14.6 9,214 23.1 8,114 21.5 1,100 13.6 △ 86 99.1

時間管理機器 2,000 5.0 △ 4.1 2,121 5.3 2,085 5.5 35 1.7 121 106.1

ハ ゚ー キ ングシ ス テ ム 18,800 47.0 3.6 18,153 45.5 18,151 48.0 1 0.0 △ 647 96.6 時間情報シ ス テ ム 計 30,100 75.3 6.2 29,489 73.9 28,351 75.0 1,138 4.0 △ 611 98.0 環境シ ス テ ム 5,900 14.8 4.7 6,728 16.8 5,635 14.9 1,093 19.4 828 114.0 ク リー ンシ ス テ ム 4,000 10.0 4.3 3,708 9.3 3,835 10.1 △ 126 △ 3.3 △ 292 92.7 環境関連シ ス テ ム 計 9,900 24.8 4.5 10,437 26.1 9,471 25.0 966 10.2 537 105.4 合 計 40,000 100.0 5.8 39,927 100.0 37,822 100.0 2,104 5.6 △ 73 99.8

計画比増減 10.3期

第2四半期実績

前期比増減 事業部門

11.3期 第2四半期実績 11.3期 第2四半期計画

(金額:百万円)

金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率 金 額 達成率

% % % % % %

情報シ ス テ ム 5,800 21.8 13.3 5,877 21.7 5,119 20.5 757 14.8 77 101.3 時間管理機器 1,500 5.6 △ 0.6 1,613 5.9 1,509 6.0 104 6.9 113 107.5 ハ ゚ー キ ングシ ス テ ム 11,200 42.1 6.2 10,907 40.2 10,551 42.2 356 3.4 △ 293 97.4 時間情報シ ス テ ム 計 18,500 69.5 7.7 18,398 67.8 17,180 68.7 1,218 7.1 △ 102 99.4 環境シ ス テ ム 5,400 20.3 1.8 6,336 23.4 5,305 21.2 1,031 19.4 936 117.3 ク リー ンシ ス テ ム 2,700 10.2 7.1 2,388 8.8 2,521 10.1 △ 133 △ 5.3 △ 312 88.4 環境関連シ ス テ ム 計 8,100 30.5 3.5 8,725 32.2 7,826 31.3 898 11.5 625 107.7 合 計 26,600 100.0 6.4 27,123 100.0 25,006 100.0 2,117 8.5 523 102.0

計画比増減 前期比増減

11.3期 第2四半期実績

10.3期 第2四半期実績 事業部門

11.3期 第2四半期計画

(6)

6

2011 2011 年 3 3 月期 月期 四半期別業績( 四半期別業績( 連結) 連結)

◆ 四半期別業績

◆ 四半期別売上高

(金額: 百万円) 金 額 構成 金 額 構成 金 額 構成

% % %

売 上 高 18,267 100.0 21,660 100.0 39,927 100.0 売 上 総利益 8,135 44.5 9,479 43.8 17,614 44.1 販 管 費 8,061 44.1 8,323 38.4 16,384 41.0 営 業 利 益 73 0.4 1,156 5.3 1,230 3.1

営業外収入 251 1.4 177 0.8 429 1.1

営業外費用 106 0.6 110 0.5 217 0.5

経 常 利 益 218 1.2 1,223 5.7 1,441 3.6

特別利益 21 0.1 42 0.2 63 0.2

特別損失 124 0.7 160 0.7 285 0.7

当 期 純利益 △ 70 △ 0.4 549 2.5 478 1.2

第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計

(金額: 百万円) 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

% % %

情報シ ス テ ム 4,206 23.0 5,007 23.1 9,214 23.1

時間管理機器 1,060 5.8 1,060 4.9 2,121 5.3

ハ ゚ー キ ングシ ス テ ム 8,508 46.6 9,645 44.5 18,153 45.5 時間情報シ ス テ ム 計 13,776 75.4 15,713 72.5 29,489 73.9 環境シ ス テ ム 2,678 14.7 4,050 18.7 6,728 16.8 クリー ンシ ス テ ム 1,812 9.9 1,896 8.8 3,708 9.3 環境関連シ ス テ ム 計 4,490 24.6 5,947 27.5 10,437 26.1 合 計 18,267 100.0 21,660 100.0 39,927 100.0 事業部門

第1四半期実績 第2四半期実績 第2四半期累計

US $ 90.74 E UR 123.67

US $ 91.30 E UR 114.82

※ 為替換算レ ー ト

(7)

7

連結売上高・ 営業利益推移( 四半期単位)

連結売上高・ 営業利益推移( 四半期単位)

金額:百万円)

金額:百万円)

■ 売上高推移

■ 営業利益推移

22, 234

25, 621

21, 654

22, 303

17, 410

20, 412

17, 811

22, 953

18, 267

21, 660

0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

1, 041

2, 019

533

1, 778

912

2, 004

1, 156

73

- 261 - 730

0. 4% 4. 7%

7. 9%

2. 5%

8. 0%

- 4. 2% 4. 5%

- 1. 5% 8. 7%

5. 3%

- 1 ,0 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

- 1 0 .0 % - 5 .0 % 0 .0 % 5 .0 % 1 0 .0 % 1 5 .0 % 2 0 .0 % 2 5 .0 % 営業利益

営業利益率

(8)

8

セ ク ゙ メン ト別

セ ク ゙ メン ト別 売上高・ 売上高・ 営業利益 営業利益

● 時間情報シ ス テ ム 事業時間情報シ ス テ ム 事業 前期比+44.6%

情報シ ス テ ム 増収効果(前期比+13.6%

●● 環境関連シ ス テ ム 事業環境関連シ ス テ ム 事業 前期比 −

環境シ ス テ ム 増収効果(前期比+19.4%

金額:百万円)

【 売上高】

(金額:百万円)

売上高 売上高

% % % %

時間情報シ ス テ ム 事業 29,489 2,245 7.6 28,351 1,553 5.5 1,138 4.0 692 44.6 環境関連シ ス テ ム 事業 10,437 522 5.0 9,471 △ 117 △ 1.2 966 10.2 640 -

全社費用 △ 1,538 △ 1,253 △ 285 22.7

合 計 39,927 1,230 3.1 37,822 182 0.5 2,104 5.6 1,047 572.7 11.3期 第2四半期実績 10.3期 第2四半期実績 前 期 比 増 減

営業利益 営業利益 売上高 営業利益

環境関連シ ス テ ム 事業環境関連シ ス テ ム 事業前期比+10.2%

2 ,2 4 5 1 ,5 5 3

5 2 2

1 1 7

1 ,5 3 8

1 ,2 5 3

- 2 ,0 0 0 - 1 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

全社費用 環境関連シ ス テ ム 事業 時間情報シ ス テ ム 事業

時間情報シ ス テ ム 事業時間情報シ ス テ ム 事業前期比+4.0%

1 8 2

金額:百万円)

【 営業利益】

1 ,2 3 0

8 ,1 1 4 9 ,2 1 4

2 ,0 8 5

2 ,1 2 1 1 8 ,1 5 1

1 8 ,1 5 3 29, 489 28, 351

0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 5 ,0 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

ハ ゚ー キ ン ク ゙シ ス テ ム 時間管理機器 情報シ ス テ ム

5 ,6 3 5

6 ,7 2 8 3 ,8 3 5

3 ,7 0 8 10, 437 9, 471

0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

ク リ ー ン シ ス テ ム 環境シ ス テ ム

(9)

9

事業部門別

事業部門別 業績 業績

(10)

10

8 ,1 1 4

9 ,2 1 4

5 ,1 1 9

5 ,8 7 7

0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 7 ,0 0 0 8 ,0 0 0 9 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

連結 単独

情報シ ス テ ム 事業

情報シ ス テ ム 事業

  ・ 「 適正な労働時間管理」 対応需要

   が顕在化

※ 国内 ※ 国内 需要顕在化、 需要顕在化、 北米 北米 ア キ ュタイ ム シ ス テ ム ス ゙ ア キ ュタイ ム シ ス テ ム ス ゙ 社 社 新規連結 新規連結 増収 増収

  ・ 欧州 フ ラ ン ス 堅調

  ホ ロ ス マ ー ト社 現地通貨ヘ ゙ ー ス で増収続く

【四半期別売上推移(09.3期1Q∼11.3期2Q)】

【売上高(前期比)】

前期比+13.6% 前期比+13.6%

  ・ 自治体から の受注 堅調

金額:百万円)

国内 6 6 % 北米

8 %

ア シ ゙ 欧州 1 %

2 5 %

Domes tic Domes tic

Global Global

国 国 内 内

海 外 外

【所在地別 売上構成比】

5 , 0 7 9 5 , 2 8 7

4 , 2 2 7 5 , 2 5 3

3 , 5 9 8 4 , 5 1 5

3 , 7 2 9 5 , 5 9 7

4 , 2 0 6 5 , 0 0 7

3,218 3,549

2,675 3,828

2,210 2,909

2,336 4,059

2,593

3,284

0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

連結 単独

金額:百万円)

(11)

11

2 ,0 8 5 2 ,1 2 1 1 ,5 0 9

1 ,6 1 3

0 5 0 0 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

連結 単独

時間管理機器事業

時間管理機器事業

※ ※ 国内 国内 新製品投入効果により 新製品投入効果により 増収、 増収、 海外 海外 低調続く 低調続く

前期比+1.7% 前期比+1.7%

  ・ 新製品投入で新市場拡大

  ・ 北米、 欧州、 ア シ ゙ ア と も に市場競争激化

金額:百万円)

【売上高(前期比)】

金額:百万円)

【四半期別売上推移(09.3期1Q∼11.3期2Q)】

北米 2 1 %

国内 6 5 % 欧州

4 %

ア シ ゙ 1 0 %

Domes tic Domes tic

Global Global

国 国 内 内

海 外 外

【所在地別 売上構成比】

1 , 5 0 7 1 , 4 6 1

1 , 2 9 5 1 , 0 9 7

1 , 0 2 0 1 , 0 6 5

1 , 0 2 5 1 , 2 0 5

1 , 0 6 0 1 , 0 6 0 827 786 918 729 789 719 878 866

989 970

0 2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 ,0 0 0 1 ,2 0 0 1 ,4 0 0 1 ,6 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

連結 単独

(12)

12

1 8 ,1 5 1 1 8 ,1 5 3

1 0 ,5 5 1 1 0 ,9 0 7

0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

連結 単独

ハ ゚ ー キ ン ク ゙ シ ス テ ム 事業

ハ ゚ ー キ ン ク ゙ シ ス テ ム 事業

※ 国内・ ア シ ゙ ア

※ 国内・ ア シ ゙ ア 増収、 増収、 北米 北米 大幅減収により 大幅減収により 横ばい 横ばい

  ・ 中・小型案件の更新需要増加

    大型案件減少

  ・ 北米 設備投資抑制、 大型案件減少

マ ク キ ゙ ャン 社 大幅減

金額:百万円)

【売上高(前期比)】

金額:百万円)

【四半期別売上推移(09.3期1Q∼11.3期2Q)】 前期比 0.0%

前期比 0.0%

国内 7 4 % 北米

1 5 %

ア シ ゙ 9 % 欧州

2 %

Domes tic Domes tic

Global Global

  ・ 韓国、 マ レ ー シ ア 好調続く

国 国 内 内

海 外 外

【所在地別 売上構成比】

8 , 9 9 9

1 0 , 7 7 1

9 , 5 1 9 9 , 6 7 8

8 , 4 9 7

9 , 6 5 4

8 , 6 2 3

1 1 , 0 1 2

8 , 5 0 8

9 , 6 4 5

5,758 5,148

7,085

4,582 5,512

5,038 6,302

5,066 6,433

5,718

0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

連結 単独

(13)

13

5 ,6 3 5

6 ,7 2 8 5 ,3 0 5

6 ,3 3 6

0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 7 ,0 0 0 8 ,0 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

連結 単独

環境シ ス テ ム 事業

環境シ ス テ ム 事業

※ 国内・ ア シ ゙ ア の需要回復

※ 国内・ ア シ ゙ ア の需要回復 増収 増収

  ・ 大企業中心に設備投資持ち直し

  ・ 汎用機 需要回復、 大型シ ス テ ム 微減

  ・ ア シ ゙ ア 特に中国市場需要拡大

金額:百万円)

【売上高(前期比)】

金額:百万円)

【四半期別売上推移(09.3期1Q∼11.3期2Q)】 前期比+19.4%

前期比+19.4%

ア シ ゙ 8 % 欧州

0 % 北米

0 %

国内 9 2 %

Domes tic Domes tic

Global Global

国 国 内 内

海 外 外

【所在地別 売上構成比】

4 , 4 0 4

5 , 7 3 6

4 , 5 0 8

4 , 4 1 6

2 , 4 3 1

3 , 2 0 4

2 , 6 5 7

3 , 2 2 8

2 , 6 7 8

4 , 0 5 0 3,756

2,580 3,019

2,508 3,004

2,300 4,176

4,265 5,412

4,171

0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

連結 単独

(14)

14

欧州 0 %

ア シ ゙ 1 % 北米

2 4 %

国内 7 5 %

3 ,8 3 5

3 ,7 0 8

2 ,5 2 1

2 ,3 8 8

0 5 0 0 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0 3 ,0 0 0 3 ,5 0 0 4 ,0 0 0 4 ,5 0 0

1 0 .3 期2 Q 1 1 .3 期2 Q

連結 単独

ク リー ン シ ス テ ム 事業

ク リー ン シ ス テ ム 事業

※ ※ 国内 国内 商業施設関連 商業施設関連 需要低迷により 需要低迷により 減収 減収

  ・ 商業施設 新規出店数減少

  ・ 清掃コス ト抑制 続く

  ・ 北米 競争激化

金額:百万円)

【売上高(前期比)】

金額:百万円)

【四半期別売上推移(09.3期1Q∼11.3期2Q)】 前期比 ▲ 3.3% 前期比 ▲ 3.3%

Domes tic Domes tic

Global Global

国 国 内 内

海 外 外

【所在地別 売上構成比】

2 , 2 4 3

2 , 3 6 6

2 , 1 0 4

1 , 8 5 5 1 , 8 6 1

1 , 9 7 4

1 , 7 7 4

1 , 9 1 4

1 , 8 1 2

1 , 8 9 6

1,184 1,203

1,276 1,246

1,295 1,225

1,356 1,362

1,465 1,484

0 5 0 0 1 ,0 0 0 1 ,5 0 0 2 ,0 0 0 2 ,5 0 0

0 9 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 0 .3 期1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 1 .3 期1 Q 2 Q

連結 単独

(15)

15

海外ク ゙ ル ー フ ゚ 会社

海外ク ゙ ル ー フ ゚ 会社 業績 業績

※ ※ 地域別セ ク ゙ 地域別セ ク ゙ メン ト情報 メン ト情報

※ 為替換算レ ー ト:US $ 91.02 EUR 119.25

※ 海外ク ゙ル ー フ ゚会社はすべて12月決算

欧州 130百万円

北米 168百万円 北米 130百万円

欧州 140百万円

(金額:百万円)

売上高 売上高

% % % %

北  米 4,835 △ 309 △ 6.4 5,588 60 1.1 △ 753 △ 13.5 △ 370 -

欧  州 2,727 △ 187 △ 6.9 2,898 △ 88 △ 3.0 △ 170 △ 5.9 △ 98 -

ア シ ゙ ア 2,533 307 12.1 1,893 141 7.4 639 33.8 166 117.9

11.3期第2四半期実績

(10.1- 10.6)

10.3期第2四半期実績

(09.1- 09.6)

前 期 比 増 減

営業利益 営業利益 売上高 営業利益

※ のれん償却費:

US $ 95.99 E UR 128.30

(16)

16

連結 連結 貸借対照表 貸借対照表

連結B / S 11.3期2Q 10.3期 ( 金額:百万円)

10.9.30 10.3.31 増減

資産の部 101,521 100,687 834

現預金 25,932 23,675 2,256

売上債権 19,190 21,134 △ 1,943

棚卸資産 6,401 6,016 384

繰延税金資産 1,152 1,105 46

その他流動資産 2,926 2,805 121

固定資産 45,918 45,951 △ 32

負債の部 28,960 25,719 3,240

支払い手形及び買掛金 8,764 9,008 △ 244

その他流動負債 13,852 10,415 3,437

退職給付引当金 3,666 3,883 △ 217

その他固定負債 2,676 2,413 263

純資産の部 72,561 74,967 △ 2,406

株主資本計 79,467 79,985 △ 517

評価・ 換算差額等 △ 8,033 △ 6,083 △ 1,949

少数株主持分 1,127 1,066 60

負債及び純資産合計 101,521 100,687 834

(17)

17

連結 連結 キ ャッシ ュフ ロ ー 計算書 キ ャッシ ュフ ロ ー 計算書

連結C F 11.3期2Q 10.3期2Q ( 金額:百万円)

10.9.30 09.9.30 増減

営業活動によるC F 6,101 6,929 △ 828

投資活動によるC F △ 4,163 △ 2,302 △ 1,860

F C F 1,937 4,627 △ 2,689

財務活動によるC F 632 △ 1,118 1,751

現金及び現金同等物の増減額 2,374 3,195 △ 821

現金及び現金同等物の期末残高 23,307 20,015 3,292

設備投資 836 1,474 △ 638

減価償却費 2,237 2,325 △ 88

(18)

18

設備投資・ 減価償却

設備投資・ 減価償却

(金額:百万円) 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期上期 11.3期予想

設備投資額(連結) 2,294 2,231 2,903 3,908 1,729 836 1,220

設備投資額(単独) 1,467 1,467 2,404 2,102 659 69 270

減価償却実施額(連結) 2,815 3,234 3,914 4,768 4,676 2,237 4,270

減価償却実施額(単独) 2,495 2,854 3,470 3,933 3,817 1,643 3,340

2 ,8 1 5

3 ,2 3 4

3 ,9 1 4

4 ,7 6 8

4 ,6 7 6

2 ,2 3 7

4 ,2 7 0

2 ,4 9 5

2 ,8 5 4

3 ,4 7 0

3 ,9 3 3

3 ,8 1 7

1 ,6 4 3

3 ,3 4 0

2 ,2 3 1

2 ,9 0 3

1 ,2 2 0

2 7 0

1 ,7 2 9 3 ,9 0 8

2 ,2 9 4

8 3 6

6 5 9 2 ,1 0 2

2 ,4 0 4

1 ,4 6 7 1 ,4 6 7

6 9 0

1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0

0 6 .3 期 0 7 .3 期 0 8 .3 期 0 9 .3 期 1 0 .3 期 1 1 .3 期上期 1 1 .3 期予想 減価償却実施額(連結)

減価償却実施額(単独) 設備投資額(連結) 設備投資額(単独)

(金額:百万円)

(19)

19

(20)

20

グローバル

グローバル 成長戦略 成長戦略

中期経営計画

中期経営計画

中期経営計画

中期経営計画

( ( 2009年 2009 年3 3月期∼ 月期∼2011 2011年 年3 3月期) 月期)

∼戦略シフ ト

∼戦略シフ ト & & 収益体質再構築∼ 収益体質再構築∼

(21)

21

売上 売上 900900億円以上億円以上

営業利益率

営業利益率13%13%以上以上

第3次計画 第3次計画

新 中期経営計画 新 中期経営計画

第2次計画 第2次計画

04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期

第 2次 計 画

第 3次 計 画

売 上 維 持 と 収 益 体 質 革 新 へ の

ス テ ッ フ ゚

収 益 体 質 強 化 & 持 続 的 成 長 収 益 構 造 再 構 築

新 たな成 長 に向 けて

新 中 期 経 営 計 画

ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル 成 長 戦 略

売上 

売上 900900億円以上億円以上

営業利益率

営業利益率13%13%以上以上 V ision T arget

V ision T arget

営業利益率

営業利益率10%10%以上以上

収益体質 再構築 &

  海外戦略強化

11.3 11.3期 売上 

売上 1,1401,140億円以上億円以上 営業利益 

営業利益 127127億円以上億円以上

7 9 , 7 4 3

8 5 , 7 6 9

7 8 , 5 8 6

11 4,0 00 10 7 ,50 0

10 1,0 00

9 1 , 8 1 2

8 3 , 1 0 0 6 6 , 0 6 5

9 3 , 3 5 1

7 3 , 1 4 0

5 , 2 9 8

1 0 , 1 4 3

5 , 3 7 1

1 , 9 2 7

3 , 2 0 0 1 0 , 0 1 1

9 , 5 3 7 9 , 0 7 4

20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000

04.3期 05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期

金額:百万円)

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

金額:百万円)

11,300 9,800

当 初 計 

売上高 営業利益

12,700

凍 結

リーマン・ショック

中期経営計画の位置付け

中期経営計画の位置付け

(22)

22

持続成長 収益性

G lobal

事業領域拡大

直販体制

ク ゙ロ ー ハ ゙ル フ ゚ロ ダク ト

新興市場 攻略

G roup

連携/協業

企業価値の

最大化

アマノの持続成長サイクル

投資効果

相乗効果

連結  成長戦略

成長への投資

人・ 開発・ 設備

・ M&A

の最大化

Synergy

&

Performance

Sustainable

G rowth

P rofitability

based growth

Seeding Fostering Reaping

投資とリター ン 」 費用対効果

の検証

新事業推進

Accumulation Business強化

総合提案 全体サ ー ビ

成長への

まき

成長の種の

刈取り

2008/4∼2011/3

( 09. 3∼11. 3期)

Shift Shift Domestic

Domestic Nic he Top Nic he Top

Global Nic he Top

Global Nic he Top

経営計画 

経営計画  C onc ept

(23)

23

★ Taiwan

Shift

Shift

Domestic Domestic Nic he Top Nic he Top

Global Nic he Top

Global Nic he Top

情報システム機器製造・ 販売会社を買収(10年2月)

北米市場の情報シ ス テ ム 事業再構築

Ac c u- Time S ys temes,Inc .

(ATS 社)

ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル 成長

ク ゙ ロ ー ハ ゙ ル 成長 主な 主な M&A M&A 資本参加 資本参加

欧 州 アジア

北 米

情報システム、セキュリティ関連 会社を買収(08年1月)

Horos mart, S A.ホ ロ ス マ ー ト)

・Horoquartz , S A.ホ ロ ク ォル ツ )

・Omnibadges ,S .Aオ ム ニ ハ ゙ッ シ ゙ス ゙

フ ラ ン ス を拠点に欧州市場拡大

台湾の“ 駐車場経営受託管理 サ ー ビス 事業” 進出

Parkins ys Tec hnology C o., L td

(Parkins ys 社)

駐車場システム販売会社に 資本参加(06年9月、07年9月)

北米駐車場事業の拡大強化

Terry Mc Gann & As soc iates ,Inc .

(Mc Gann社)

駐車場管理運営ソフトウェアの開発・ 販売会社を買収(07年6月)

(24)

24

株主還元策

株主還元策

< 1株当たり 配当金 及び 連結 純資産配当率 >

◎ 自己株式の取得状況

・   取得期間       :   2008年8月1日∼2009年3月31日

・   取得株式総数 :   378万株

・   取得額の総額 :   30億円

安定配当 年間26円+業績に応じ た成果配分

◎ 総配分性向 導入

・ 連結配当性向 35.0% 以上を基準

・ 純資産配当率 2.5% 以上を目標

(1) 配当政策

(2) 総配分性向 当期純利益の60% を目標に株主還元

株主還元率 = ( 配当+自己株取得) /純利益

( 株主還元率)

3 4 .3

1 0 5 .9

3 5 .2

4 4 .8

1 5 3 .2

4 0 .4

1 9 7 .0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期 予定

%)

22 .0

2 6 .0

3 0.0

34 .0

3 0 .0

2 6 .0 2 6 .0 2 .4

2 .7

3 .0

3 .2

2 .9

2.7 2 .7

0 5 10 15 20 25 30 35 40

05.3期 06.3期 07.3期 08.3期 09.3期 10.3期 11.3期

予定

単位:円)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

%)

< 連結配当性向 >

(25)

25

2011 2011 年 3 3 月期見通し 月期見通し

(26)

26

2011年 2011 年 3月期 3 月期 通期業績予想  通期業績予想  - - 期初計画据え置き 期初計画据え置き - -

● 連 結

(金額: 百万円)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率

% % %

売 上 高 83,100 100.0 78,586 100.0 4,514 5.7 売 上 総利益 35,900 43.2 33,931 43.2 1,969 5.8 販 管 費 32,700 39.4 32,004 40.7 696 2.2 営 業 利 益 3,200 3.9 1,927 2.5 1,272 66.1

営業外収入 400 0.5 657 0.8 △ 257 △ 39.1

営業外費用 300 0.4 148 0.2 152 102.7

経 常 利 益 3,500 4.2 2,436 3.1 1,064 43.7

特別利益 17 0 △ 17 △ 100.0

特別損失 300 88 0.1 212 240.9

当 期 純利益 1,300 1.6 1,010 1.3 290 28.7

11.3期 計画 10.3期 実績 前期比増減

● 単 独

(金額: 百万円)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 比率

% % %

売 上 高 55,000 100.0 52,768 100.0 2,232 4.2 売 上 総利益 20,900 38.0 19,817 37.6 1,083 5.5 販 管 費 18,500 33.6 18,478 35.0 22 0.1 営 業 利 益 2,400 4.4 1,339 2.5 1,061 79.2

営業外収入 600 1.1 761 1.4 △ 161 △ 21.2

営業外費用 100 0.2 160 0.3 △ 60 △ 37.5

経 常 利 益 2,900 5.3 1,940 3.7 960 49.5

特別利益 29 0.1 △ 29 △ 100.0

特別損失 150 52 0.1 98 188.5

当 期 純利益 1,500 2.7 882 1.7 618 70.1

11.3期 計画 10.3期 実績 前期比増減

(27)

27

2011年 2011 年 3月期 3 月期 事業部門別 事業部門別 通期売上予想 通期売上予想

● 連 結

(金額:百万円)

金 額 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

% % % %

情報シ ス テ ム 19,800 13.5 9,214 23.1 10,586 24.5 17,440 21.6

時間管理機器 4,100 △ 5.0 2,121 5.3 1,979 4.6 4,315 5.8

ハ ゚ー キ ングシ ス テ ム 39,200 3.7 18,153 45.5 21,047 48.8 37,786 42.5 時間情報シ ス テ ム 計 63,100 6.0 29,489 73.9 33,611 77.9 59,542 69.9 環境シ ス テ ム 12,100 5.0 6,728 16.8 5,372 12.4 11,520 20.8

ク リー ンシ ス テ ム 7,900 5.0 3,708 9.3 4,192 9.6 7,523 9.3

環境関連シ ス テ ム 計 20,000 5.0 10,437 26.1 9,563 22.2 19,043 30.1 合 計 83,100 5.7 39,927 100.0 43,173 100.0 78,586 100.0

第2四半期実績 下期計画 10.3期実績

事業部門

11.3期計画

● 単 独

(金額:百万円)

金 額 前期比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

% % % %

情報シ ス テ ム 12,000 4.2 5,877 21.7 6,123 22.0 11,515 20.7

時間管理機器 3,100 △ 1.8 1,613 5.9 1,487 5.3 3,157 5.8

ハ ゚ー キ ングシ ス テ ム 23,300 4.9 10,907 40.2 12,393 44.6 22,218 36.6 時間情報シ ス テ ム 計 38,400 4.1 18,398 67.8 20,002 71.8 36,891 63.1 環境シ ス テ ム 11,200 3.4 6,336 23.4 4,864 17.4 10,833 28.1 ク リー ンシ ス テ ム 5,400 7.1 2,388 8.8 3,012 10.8 5,043 8.8 環境関連シ ス テ ム 計 16,600 4.6 8,725 32.2 7,875 28.2 15,877 36.9 合 計 55,000 4.2 27,123 100.0 27,877 100.0 52,768 100.0

第2四半期実績 下期計画 10.3期実績

事業部門

11.3期計画

※ 下期計画は、通期計画−上期実績」で表示

(28)

28

情報シ ス テ ム 事業

情報シ ス テ ム 事業 通期予想 通期予想

  ・ 欧州 ホ ロ ス マ ー ト社 好調持続

  ・ 北米 ア キ ュタイ ム シ ス テ ム ス ゙ 社 新規連結

Domes tic

Domes tic

Global Global

  ・ 新就業ハ ゚ ッケ ー シ ゙ ソ フ ト投入により 、

    新規・ 更新需要獲得

金額:百万円)

前期比 +13.5%

※ ※ 国内 国内 新就業ソ フ ト投入、 新就業ソ フ ト投入、 北米 北米 新規連結 新規連結 で で 2桁伸長 2 桁伸長

★新発売!(

★新発売!(2010年2010年1010月)月)

T imeP roシ リー ス ゙に 上位ク ゙レ ー ド版 就業ソ フ ト登場 T imeP ro- UG」

*UGはUpper Gradeの略

T opic s

T opic s

「労働時間管理の最適化」ニ ー ス ゙に対応

国 国 内 内

海 海 外 外

6 ,7 4 5 6 ,9 4 7

7 ,7 3 4

1 0 ,3 6 6

8 ,1 1 4

9 ,2 1 4 7 ,1 6 4

7 ,7 2 6

8 ,5 3 1

9 ,4 8 1

9 ,3 2 6

1 0 ,5 8 6

0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 2 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0 1 6 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0

0 6 .3 期 0 7 .3 期 0 8 .3 期 0 9 .3 期 1 0 .3 期 1 1 .3 期予想

下期 上期

1 3 ,9 0 9

1 4 ,6 7 3

1 6 ,2 6 5

1 9 ,8 4 7

1 7 ,4 4 0

1 9 ,8 0 0

(29)

29

3 ,5 3 9 3 ,6 4 0 3 ,4 6 5

2 ,9 6 8

2 ,0 8 5 2 ,1 2 1 3 ,8 4 6 3 ,6 5 6

3 ,1 6 3

2 ,3 9 2

2 ,2 3 0

1 ,9 7 9

0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0

0 6 .3 期 0 7 .3 期 0 8 .3 期 0 9 .3 期 1 0 .3 期 1 1 .3 期予想

下期 上期 7 ,3 8 5 7 ,2 9 6

6 ,6 2 8

5 ,3 6 0

4 ,3 1 5

4 ,1 0 0

時間管理機器事業

時間管理機器事業 通期予想 通期予想

  ・ T imeP @ C K- ic で新市場拡大 

  ・ 小型低価格化、 市場競争激化

金額:百万円)

前期比 ▲ 5.0%

Domes tic Domes tic

Global Global

※ ※ 新店舗 新店舗 出店数減少、 出店数減少、 買換え需要 買換え需要 停滞 停滞 続く 続く

(※ 1) T ime P @C K- iC :ハ ゚ソ コン 用集計ソ フ ト付  iC カ ー ド型タイ ム レ コー ダ

(※ 1)

業界初! 業界初!

カ ー ホ ゙ン オ フ セ ット付きIC カ ー ド採用

T opic s

T opic s

P C 接続式タイ ム レ コー ダー IC カ ー ド型の新規導入増加

国 国 内 内

海 海 外 外

(30)

30

ハ ゚ ー キ ン ク ゙ シ ス テ ム 事業

ハ ゚ ー キ ン ク ゙ シ ス テ ム 事業 通期予想 通期予想

  ・ 更新需要の掘り 起こ し 強化

  ・ 駐輪場シ ス テ ム などの新市場開拓

  ・ 北米 市場環境厳し さ 続く も

    マ ク キ ゙ ャン 社 緩やかながら 受注回復

  ・ 韓国 好調続く

Domes tic Domes tic

Global Global

※ ※ 新市場開拓 新市場開拓 と と 更新需要獲得 更新需要獲得 で増収見込む で増収見込む

T opic s

T opic s

駐輪場シ ス テ ム 需要顕在化

国 国 内 内

海 海 外 外

路上駐輪場 レ ン タサ イ ク ル 併用 駐車場 1 6 ,0 3 6 1 6 ,1 1 8

1 8 ,8 8 3 1 9 ,7 7 0

1 8 ,1 5 1 1 8 ,1 5 3 1 4 ,9 9 6

1 7 ,6 1 9

2 1 ,1 7 8 1 9 ,1 9 8

1 9 ,6 3 5

2 1 ,0 4 7

0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 3 5 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0

0 6 .3 期 0 7 .3 期 0 8 .3 期 0 9 .3 期 1 0 .3 期 1 1 .3 期予想

下期 上期

3 1 ,0 3 2

3 3 ,7 3 7

4 0 ,0 6 1

3 8 ,9 6 8

3 7 ,7 8 6

3 9 ,2 0 0

金額:百万円)

前期比 +3.7%

(31)

31

8 ,2 9 1

9 ,6 7 0

1 0 ,3 7 5 1 0 ,1 4 0

5 ,6 3 5

6 ,7 2 8 8 ,7 2 9

1 0 ,5 0 1

1 0 ,4 3 2

8 ,9 2 5

5 ,8 8 5

5 ,3 7 2

0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0

0 6 .3 期 0 7 .3 期 0 8 .3 期 0 9 .3 期 1 0 .3 期 1 1 .3 期予想

下期 上期

1 7 ,0 2 0

2 0 ,1 7 1

2 0 ,8 0 7

1 9 ,0 6 5

1 1 ,5 2 0

1 2 ,1 0 0

環境シ ス テ ム 事業

環境シ ス テ ム 事業 通期予想 通期予想

・ 国内発 海外案件に注力 

・ 直販強化でメン テ ・ サ フ ゚ ラ イ 、

  保守売上拡大

  ・ 汎用機の中国生産拡大

  ・ 海外進出企業への

    販売・供給体制強化

金額:百万円)

前期比 +5.0%

Domes tic Domes tic

Global Global

※ ※ 国内製造業 国内製造業 先行き不透明感強まる 先行き不透明感強まる    

T opic s

T opic s

国 国 内 内

海 海 外 外

E MS 企業の工作機械向けオ イ ル ミス トコレ ク ター 好調

(※ 1) E MS :E lec tronic s Manufac turing S ervic e 電子機器の受託生産を行うサ ー ビス のこ (※ 1)

(32)

32

5 ,2 0 6

5 ,0 1 5

4 ,8 4 9

4 ,6 0 9

3 ,8 3 5

3 ,7 0 8 5 ,1 8 8

4 ,8 7 4

4 ,7 3 8

3 ,9 6 0

3 ,6 8 8 4 ,1 9 2

0 2 ,0 0 0 4 ,0 0 0 6 ,0 0 0 8 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0

0 6 .3 期 0 7 .3 期 0 8 .3 期 0 9 .3 期 1 0 .3 期 1 1 .3 期予想

下期 上期 1 0 ,3 9 4

9 ,8 8 9

9 ,5 8 7

8 ,5 6 9

7 ,5 2 3

7 ,9 0 0

ク リー ン シ ス テ ム 事業

ク リー ン シ ス テ ム 事業 通期予想 通期予想

  ・ リニ ュー ア ル 機器投入で更新需要

    掘り 起こ し

  ・ 新ク リン リネ ス 「 コー テ ィン ク ゙ シ ス テ ム 」

    市場投入

  ・ 米国市場 需要低迷 続く

金額:百万円)

前期比 +5.0%

Domes tic Domes tic

Global Global

※ ※ 商業施設 商業施設 新規出店減少 新規出店減少 と と 清掃コス ト 清掃コス ト 抑制続く 抑制続く

T opic s

T opic s

清掃コス ト抑制に新提案

国 国 内 内

海 海 外 外

経費削減 美観維持 工数削減 環境対応 コー ヒー

シ ョッフ ゚

小型 店舗

コー テ ィン ク ゙シ ス テ ム ⇒新しい床作りのご提案

T opic s

T opic s

(33)

33

セ ク ゙ メン ト別

セ ク ゙ メン ト別 売上高・ 売上高・ 営業利益 営業利益 通期予想 通期予想

● 時間情報シ ス テ ム 事業

● 時間情報シ ス テ ム 事業 前期比+21.6%

環境シ ス テ ム の汎用機売上伸長が寄与見込み 情報シ ス テ ム の2桁伸長が寄与見込み

● 環境関連シ ス テ ム 事業

● 環境関連シ ス テ ム 事業 前期比+223.2%

※ 営業利益 前期比+66.1%

時間情報シ ス テ ム 事業 前期比+6.0%

環境関連シ ス テ ム 事業 前期比+5.0%

金額:百万円)

【 売上高】

(金額:百万円)

売上高 売上高

% % % %

時間情報シ ス テ ム 事業 63,100 5,219 8.3 59,542 4,292 7.2 3,558 6.0 927 21.6 環境関連シ ス テ ム 事業 20,000 501 2.5 19,043 155 0.8 956 5.0 346 223.2

全社費用 △ 2,520 △ 2,520 0 0.0

合 計 83,100 3,200 3.9 78,586 1,927 2.5 4,514 5.7 1,272 66.1

11.3期 計画 10.3期 実績 前 期 比 増 減

営業利益 営業利益 売上高 営業利益

4 ,2 9 2

5 ,2 1 9 1 5 5

5 0 1

2 ,5 2 0 2 ,5 2 0

- 3 ,0 0 0 - 2 ,0 0 0 - 1 ,0 0 0 0 1 ,0 0 0 2 ,0 0 0 3 ,0 0 0 4 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 7 ,0 0 0

1 0 .3 期実績 1 1 .3 期計画

全社費用 環境関連シ ス テ ム 事業 時間情報シ ス テ ム 事業

金額:百万円)

1 ,9 2 7

3 ,2 0 0

1 7 ,4 4 0 1 9 ,8 0 0

4 ,3 1 5 4 ,1 0 0

3 9 ,2 0 0 3 7 ,7 8 6

6 3 ,1 0 0 5 9 ,5 4 2

0 1 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0

1 0 .3 期実績 1 1 .3 期計画

パーキングシステ

時間管理機器

情報システ

7 ,5 2 3 7 ,9 0 0

1 2 ,1 0 0 1 1 ,5 2 0

2 0 ,0 0 0 1 9 ,0 4 3

0 5 ,0 0 0 1 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 2 5 ,0 0 0

1 0 .3 期実績 1 1 .3 期計画

ーンシステ

環境システ

※ 11.3期セ ク ゙メン ト別計画 据え置き

【 営業利益】

(34)

参照

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